發(fā)布時間:2022-08-10 10:44:26 | 發(fā)布者:內(nèi)審法務部 | 【大 中 小】 |
8月9日下午,公司組織召開2022年度內(nèi)部審計審前動員大會,會議由黨總支副書記、總經(jīng)理王昱智主持,黨總支紀檢委員、副總經(jīng)理陳波、公司財務部、內(nèi)審法務部、子公司負責人及財務人員參加了會議。
會上,陳波宣讀了《2022年度內(nèi)部審計工作實施方案》,安排部署了2022年度內(nèi)部審計工作;王昱智領學了《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》。
會議指出,公司經(jīng)過兩年多時間,基本建立健全了公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系和制度,規(guī)范了內(nèi)部審計工作流程,有效促進了公司財務管理的規(guī)范化、制度化,達到以審促改、提質(zhì)增效。下一步,按照審計署內(nèi)部審計規(guī)定,結合公司實際,開展的專項審計、專項檢查,為進一步優(yōu)化公司內(nèi)部管控制度,規(guī)避經(jīng)營風險,實現(xiàn)自我免疫功能,將起到積極、有效的促進作用。
會議要求各部室、子公司負責人和財務人員,一要高度重視,統(tǒng)一認識;二要明確職責,加強協(xié)作;三要聚焦重點,強化整改;四要認真履責,強化監(jiān)督;五要樹立大局意識,效益意識。